目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水务局房屋管理中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水务局房屋管理中心决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市水务局房屋管理中心设置8个内设机构,分别为行政办公室、党委办公室、财务科、房管科、生产计划科、第一管理所、第二管理所、第三管理所。
主要职责为:负责房屋产权产籍管理、房屋安全管理、住房保障辅助工作、承租房屋租赁管理辅助工作、市水务局职工宿舍区管理、市水务局职工宿舍区设备设施维护工作。
(二)人员构成情况
事业编制83人,实有人数66人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11231.55万元,比上年增加3649.17万元,增长48.13%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计7226.25万元,比上年增加3430.63万元,增长90.38%,其中:财政拨款收入2503.72万元,占收入合计的34.65%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入4722.53万元(含企业清理上缴收入3492.88万元),占收入合计的65.35%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计4005.3万元,比上年增加218.54万元,增长5.7%,其中:基本支出2206.03万元,占支出合计的55.08%;项目支出912.74万元,占支出合计的22.79%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出886.53万元,占支出合计的22.13%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4895.56万元,比上年减少468.9万元,下降0.09%。主要原因:
(一)2020年度退休3人。
(二)2020年度压减财政资金64.3万元。
(三)2020年度申请财政资金实施项目比2019年减少185.81万元,临时工费用、应急保障资金等项目由事业基金实施。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2391.84万元,主要用于以下方面:教育支出5.41万元,占本年财政拨款支出0.23%;社会保障和就业支出279.19万元,占本年财政拨款支出11.67%;农林水支出2107.24万元,占本年财政拨款支出88.1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算5.41万元,比2020年年初预算减少1.49万元,下降21.6%。其中:
“培训支出”2020年度决算5.41万元,比2020年年初预算减少1.49万元,下降21.6%。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算279.19万元,比2020年年初预算减少45.86万元,下降14.11%。其中:
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算279.19万元,比2020年年初预算减少45.86万元,下降14.11%。主要原因:
(1)2020年度退休3人。
(2)2020年度2-6月医疗保险减半征收。
3、“农林水支出”2020年度决算2107.24万元,比2020年年初预算增加21.5万元,增长1%。其中:
“水利行业业务管理” 2020年度决算2107.24万元,比2020年年初预算增加21.5万元,增长1%。主要原因:增加未休年休假奖励及增加部分一次性绩效。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2206.02万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数1.98万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算3.27万元减少1.29万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因:2020年未发生接待事项。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.98万元,比2020年年初预算数2.79万元减少0.81万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.98万元,比2020年年初预算数2.79万元减少0.81万元,主要原因:加强公务用车管理,减少加油及维修等费用支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.3万元,公务用车维修0.63万元,公务用车保险0.4万元,公务用车其他支出0.65万元。2020年公务用车保有量2辆(资产账上7辆,仍有5辆报废手续未批复),车均运行维护费0.99万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额220.33万元,其中:政府采购货物支出4.04万元,政府采购工程支出209.18万元,政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额220.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台,133.98万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。