2020年度北京市南水北调信息中心决算-尊龙凯时一人生就是博官网

日期:2021-09-16 10:00:00    来源:市水务局网站

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度北京市南水北调信息中心决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2020年度北京市南水北调信息中心决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意成立北京市南水北调信息中心的函》京编办事[2009]64号,和《北京市机构编制委员会办公室关于同意为市南水北调办所属部分事业单位调剂编制的函》京编办事[2015]59号,设立北京市南水北调信息。内设四个科室,分别为党务办公室、综合科、管理科、工程科。

主要职责为:拟定南水北调中线北京段配套工程信息化建设规划并实施;收集、整理、研究、分析本市南水北调相关信息;建设与维护办公自动化系统;负责信息与网络安全;管理南水北调中线北京段信息系统。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制15人,实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1533.24万元,比上年减少357.02万元,下降18.89%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1533.24万元,比上年减少357.02万元,下降18.89%,其中:财政拨款收入1533.24万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1508.49万元,比上年增加减少371.58万元,下降19.76%,其中:基本支出562.32万元,占支出合计的37.28%;项目支出946.17万元,占支出合计的62.72%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1533.24万元,比上年减少357.02万元,下降18.89%。主要原因:减少了项目支出,基本支出都有一定压减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1508.49万元,主要用于以下方面:教育支出0.72万元,占本年财政拨款支出0.05%;社会保障和就业支出36.86万元,占本年财政拨款支出2.44%;农林水支出1470.91万元,占本年财政拨款支出97.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算0.72万元,比2020年年初预算减少0.68万元,下降48.57%。其中:

“进修培训”2020年度决算0.72万元,比2020年年初预算减少0.68万元,下降48.57%。主要原因:疫情影响减少外出培训。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算36.86万元,比2020年年初预算减少4.5万元,下降10.88%。其中:

“行政事业单位养老支出”2020年度决算36.86万元,比2020年年初预算减少4.5万元,下降10.88%。主要原因:疫情影响减少养老保险比例。

3.“农林水支出”2020年度决算1470.91万元,比2020年年初预算增加62.19万元,提高4.41%。其中:

“水利”2020年度决算1470.91万元,比2020年年初预算增加62.19万元,提高4.41%。主要原因:统发工资奖金等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出562.32万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.74万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.74万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:无;2020年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.13万元,比2020年年初预算数0.13万元增加(减少)0万元。主要原因:无。2020年公务接待费主要用于接待市委党校等单位参观。公务接待6批次,公务接待60人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.62万元,比2020年年初预算数1.62万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:无,2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.62万元,比2020年年初预算数1.62万元增加(减少)0万元,主要原因:无。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修1.16万元,公务用车保险0.26万元,公务用车其他支出0.2万元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费1.62万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额929.11万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出929.11万元。授予中小企业合同金额20.34万元,占政府采购支出总额的2.19%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台,21.13万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。

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